
結(jié)合工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作重點,針對建設(shè)項目普遍存在的工程造價虛高問題,分析問題產(chǎn)生的主要原因,并提出審計中應(yīng)關(guān)注的幾個要點,旨在提高工程造價審計效率,發(fā)現(xiàn)建設(shè)項目中存在的違法違紀(jì)問題。
一、工程造價虛高的主要原因
建設(shè)項目工程造價控制與管理,覆蓋前期決策、建設(shè)實施和竣工驗收等多個階段,涉及建設(shè)、施工、監(jiān)理等多個責(zé)任主體。造成工程造價虛高的原因較多,從審計實踐看,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
(一)招投標(biāo)制度未得到有效落實。由于受利益驅(qū)動或?qū)φ型稑?biāo)認(rèn)識不夠等原因,有些建設(shè)項目未嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度:一是未進行招投標(biāo)或招投標(biāo)形式不符合要求,按規(guī)定應(yīng)進行公開招標(biāo)的工程項目未招標(biāo),或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自邀請招標(biāo),使招投標(biāo)環(huán)節(jié)在擇優(yōu)選擇施工單位、降低工程造價等方面的作用大打折扣。二是虛假招標(biāo)。有些建設(shè)單位不履行招投標(biāo)程序,甚至與投標(biāo)單位聯(lián)手弄虛作假,為投標(biāo)單位串標(biāo)提供便利,或者投標(biāo)者低價中標(biāo),然后通過變更、簽證等方式增加工程結(jié)算款。三是招標(biāo)文件編制不嚴(yán)密、工程量清單編制不規(guī)范、不準(zhǔn)確,嚴(yán)重影響工程造價的真實性。如在某項目審計中,抽查的22個項目中有16個項目招標(biāo)不規(guī)范,涉及合同金額近5億元。
(二)合同管理和工程結(jié)算審查不嚴(yán)。承發(fā)包雙方未嚴(yán)格履行合同的現(xiàn)象較為普遍,總價合同包而不死,在工程結(jié)算中無正當(dāng)理由調(diào)增合同價款,變成開口合同。合同中一般明確約定了綜合單價調(diào)整和物價波動引起的價格調(diào)整的范圍和方法,但施工單位在結(jié)算書中,僅對工程量增加、綜合單價和材料價格需調(diào)增的項目調(diào)增工程結(jié)算款,而對工程量減少、綜合單價和材料價格需調(diào)減的項目并不調(diào)減工程結(jié)算款,造成施工單位多結(jié)工程款。此外,業(yè)主對工程結(jié)算把關(guān)不嚴(yán),施工單位通過重復(fù)計算或虛增工程量、高標(biāo)準(zhǔn)取費等方式,虛增工程結(jié)算款,也是導(dǎo)致工程造價虛高的主要原因。
(三)物資采購不規(guī)范。有些建設(shè)單位物資采購環(huán)節(jié)內(nèi)控制度不健全、采購程序不規(guī)范、中間環(huán)節(jié)過多,物資采購價格明顯高于市場價格。一些單位甚至違法操作,在物資采購過程中索取回扣,大幅增加工程成本。
(四)變更、簽證管理薄弱。有些承包單位采取低報投標(biāo)價中標(biāo),然后在施工過程中蓄意增加變更內(nèi)容。由于業(yè)主、監(jiān)理對簽證把關(guān)不嚴(yán),或施工單位與業(yè)主、監(jiān)理聯(lián)手弄虛作假,高價結(jié)算以牟取高額利潤。
二、審計重點
(一)審計方法的選取。工程造價審計方法一般有全面審計、分組審計、篩選審計和重點抽查審計等方法。對于大中型建設(shè)項目審計,由于審計工作任務(wù)量大,同時受審計時間和力量的限制,宜采用重點抽查審計法,選取工程量較大、造價較高的分項工程作為審計重點,可收到事半功倍的效果。
(二)審計應(yīng)關(guān)注的幾個要點
1.以招標(biāo)投標(biāo)復(fù)核性審計為切入點,審查招標(biāo)文件的完整性、嚴(yán)密性,投標(biāo)文件與招標(biāo)文件吻合度,各投標(biāo)文件相似度,分析違反招標(biāo)投標(biāo)程序的深層次原因,關(guān)注是否存在圍標(biāo)串標(biāo)、低價中標(biāo)、違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包、商業(yè)賄賂等問題。
2.將合同執(zhí)行情況與工程結(jié)算審查有機結(jié)合起來,審查結(jié)算中工程計量是否準(zhǔn)確、單價是否合理、價格調(diào)整是否符合合同約定,尤其關(guān)注是否存在違反固定總價合同約定,隨意調(diào)增工程內(nèi)容的問題。
3.審查甲供物資采購程序及成本,查看建設(shè)物資是否進行招投標(biāo),采購控制程序是否規(guī)范,是否存在關(guān)聯(lián)交易、層層加價的行為。收集同時期同類同質(zhì)物資價格,對比分析采購價格,對價格明顯偏高的采購行為,應(yīng)特別關(guān)注是否存在收受回扣等違法行為。
4.重點審查變更、簽證的真實性和必要性。審查變更、簽證依據(jù)是否充分,尤其是施工單位提出的變更的必要性。審查是否存在提高標(biāo)準(zhǔn)、擴大規(guī)模等鋪張浪費行為;審查變更、簽證手續(xù)是否齊全,對照施工日記、監(jiān)理日記,關(guān)注是否存在虛假變更、簽證,套取建設(shè)資金行為。
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