2023-06-06 14:23發布
一個企業的健康發展離不開一個合理有效的內控體系。內控做好了,才能保證企業內部不產生問題,從而保證企業的順利長久的發展。那么,作為財務經理人,應該如何構建一個合理的內控體系呢?內部控制體系是為合理保證單位經營活動的效益性、財務報告的可靠性和法...
1.現金盤點制度如何規 1、公司出納應及時登記銀行、現金日記帳,及時將相關單據移交會計記帳,月底結出期期末余額。 2、在次月5日前,出納負責到各銀行取得當月銀行對帳單,出納、會計各執一份,并與銀行帳核對,做到帳實相符。現金于次月8日前由總經...
(一)審計監督工作滯后 當前醫院基建項目審計工作主要是對項目完工后進行的決算審計,無法對基建工程進行全過程的監督,特別是基建維修項目,審計部門根本就無法掌握情況。管基建維修的科室不及時整理送審資料,有的維修項目已維修了好幾年還沒有結賬。甚至...
尊敬的財務處領導、孫總:很遺憾地向您報告,由于一位好朋友的熱情邀請,加之考慮到日后工作與我大學所學專業的關系,請您允許我一個月后離職,謝謝您!在立恒度過了4個月的時間,我從一個甫離校門的計算機系的學生,成為了一名具備一定專業知識和能力的出納...
審計屬于財會行業,審計專門審會計,學科也和會計專業基本相同,只是重點不一樣,就像財務管理與會計,不同的學科就一兩門。 審計分為政府審計,獨立審計和內部審計;獨立審計就是我們通常說的會計師事務所審計,以注冊會計師(cpa)為項目經理,對企業的...
作為一名審計人員,如何運用自己職業判斷和專業知識查出賬外資金,保障單位資產的安全完整,一直是審計工作的重點和難點。我們結合十幾年來的審計實踐,就查證賬外資金的審計方法與技巧,談幾點膚淺的認識。 一、了解被審計單位基本情況,尋找內部控制薄弱環...
內部審計的興起是現代企業發展的客觀要求,通過內部審計,不斷發現企業(單位)運作中的問題和風險,從而解決問題、完善管理。因此,內審已經成為企業加強內部管理,提升運營水平,規避經營風險的基礎手段。 一、風險導向審計的內涵 風險導向審計是在賬項...
1.企業內控制度的法律法規 《企業內部控制制度基本規范》全文為了加強和規范企業內部控制,提高企業經營管理水平和風險防范能力,促進企業可持續發展,維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益,根據國家有關法律法規,財政部會同證監會、審計署、銀監會、...
一、概念解釋 出納工作就是根據財政部門發布的《現金管理制度》和《銀行結算制度》的有關規定,辦理現金、銀行存款以及各種票據、有價證券的收入、付出、保管等業務。其工作范圍包括現金、各種票據和有價證券的保管,辦理銀行存款的收支結算手續,以及進行出...
國稅:一般納稅人罰款大約在500-1000元,比如:杭州罰款是這個標準小規模:300-500,如果是0申請的,有的稅管員不罰款。我是一名出納,會計讓我做申報工作,現在逾期未申報受到稅務處罰600,由我承擔嗎?如果稅務申報是你的崗位職責,那么...
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